重慶工程結(jié)算審計專項審計財務(wù)審計年度審計
概述:2022年重慶工程決算審計專項審計財務(wù)審計年度審計
本事務(wù)所具有審計、資產(chǎn)評估資格、能進行包括財務(wù)報表審計、公司內(nèi)部審計、專項審計、匯算清繳、稅務(wù)清算、金融資產(chǎn)評估、固定資產(chǎn)評估、無形資產(chǎn)評估、企業(yè)價值評估、股權(quán)變更評估等在內(nèi)的各種審計評估服務(wù),是一家技能、完善、綜合性強的會計師事務(wù)所和資產(chǎn)評估機構(gòu)。本事務(wù)所有將通過高質(zhì)量簡單、高效、價格優(yōu)惠、的產(chǎn)品優(yōu)勢,更好的定位并完善客戶需求!
公司財務(wù)報表審計主要審查哪些內(nèi)容
1、資產(chǎn)負債表審計
審查內(nèi)容有∶
(1)檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度規(guī)定的科目及格式編制,復算報表各項之間的鉤稽關(guān)系。
(2)將本期資產(chǎn)負債表各項目數(shù)字與前一期或各期相比,查明有無變動較大或異常情況;同時,檢查資產(chǎn)負債表與其他報表的鉤稽關(guān)系,并進行復算核對。
(3)全面核對資產(chǎn)負債表項目與總帳科目或有關(guān)明細帳數(shù)字是否相符,以總帳的本期發(fā)生額及余額與其所屬明細賬各分類科目的本期發(fā)生額及余額之和相核對,檢查帳與帳之間的記錄是否相符。
2、損益表審計
需審查內(nèi)容有∶
(1)檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整,有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的鉤稽關(guān)系。
(2)檢查損益表與其他報表的勾稽關(guān)系。
(3)核對損益表各項目數(shù)字與相關(guān)的總賬、明細賬數(shù)字是否相符。
(4)結(jié)合對成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬的檢查,核實成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項教字是否準確
(5)結(jié)合對納稅調(diào)整的檢查,核實所得稅的計算是否正確,
3、現(xiàn)金流量表審計
審查內(nèi)容包括∶
(1)檢查現(xiàn)金流量表是否按照有關(guān)企業(yè)會計具體準則的規(guī)定編制。
(2)檢查現(xiàn)金等價物的確定是否恰當。
(3)檢查企業(yè)經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動中現(xiàn)金流入流出量的計算是否完整、準確。
(4)檢查是否正確計算匯率變動對外幣現(xiàn)金流量的影響。
(5)檢查不涉及當期現(xiàn)金收支但對企業(yè)財務(wù)狀況或未來現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響的重大投資活動、籌資活動(如以長期投資、借還債務(wù)等)是否在現(xiàn)金流量表附注中加以說明。
此外,對于存在子公司的企業(yè)而言,還需根據(jù)要求對合并報表相關(guān)內(nèi)容進行審查。
民辦學校審計報告、養(yǎng)老院審計報告、醫(yī)院審計報告、培訓學校審計報告、非贏利機構(gòu)評估報告、商會協(xié)會審計報告、銀行圍標審計報告、招投標審計報告。
審計服務(wù):年度會計報表審計、離任審計、經(jīng)濟責任審計、財務(wù)報表審計、投標審計、貸款審計、年檢審計、清算審計、企業(yè)改制審計、外匯年檢審計、外資報表審計、企業(yè)內(nèi)部審計、稅務(wù)鑒證、 事業(yè)單位審計、物業(yè)管理收費審計、社會團體審計、高新企業(yè)專項審計、創(chuàng)新基金專項審計、各類資質(zhì)申辦審計、其它審計。


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